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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-08 10:40

你好,個稅可按不含稅金額計(jì)算,你是按含稅金額計(jì)算的

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 10:46

月個稅未達(dá)5000也要交稅嗎?

文文老師 解答

2019-11-08 10:52

這是租賃所得,不是工資所得

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 10:54

要是一次把一年的發(fā)票都開了,這些稅是按月交還是按年交呢?

文文老師 解答

2019-11-08 10:56

一次把一年的發(fā)票都開了,這些稅是按年交

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 10:58

然后按月來攤銷嗎?個稅按不含稅的減800嗎?

文文老師 解答

2019-11-08 11:00

按月來攤銷   個稅按不含稅的減800

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 11:01

個稅(3000-800)/1.03*0.03這樣嗎

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 11:02

寫錯了,個稅(3000-800)/1.03*0.2這樣嗎

文文老師 解答

2019-11-08 11:05

先換算再減去費(fèi)用 (3000/1.03-800)*0.2

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 11:14

如果是公司代個人交這些費(fèi)用,合同這樣寫月租金3000元,公司每月代繳增值稅87.38,附加稅10.49,個稅422.52,印花稅3,合計(jì)523.39元,這樣寫行嗎?就是每月給個人轉(zhuǎn)3000,然后再交這些稅

文文老師 解答

2019-11-08 11:14

可以這樣寫,但這些稅是個人抬頭的,不允許稅前扣除

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 11:19

我不明白,那如果個人去開發(fā)票,公司就可以稅前扣除?公司代繳的就不可以了嗎?那代繳這部分應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

文文老師 解答

2019-11-08 11:21

代繳的稅,本來就是個人應(yīng)該承擔(dān)的稅,可以計(jì)入營業(yè)外支出

安好、可以有多好1 追問

2019-11-08 11:27

那計(jì)算所得稅時,利潤總額不是已經(jīng)減過營業(yè)外支出了嗎?怎么會說不能稅前扣除呢?難道指的年底匯算清繳嗎?

文文老師 解答

2019-11-08 11:31

是的,指的年底匯算清繳

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
你好,可以計(jì)提入稅基及附加里面的
2021-10-20 15:47:33
交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。
2018-09-27 11:09:58
印花稅直接繳納記入稅金及附加
2019-06-27 18:53:55
你好,增值稅金額填上去,附加稅就自動算出來,印花稅不是按照增值稅繳納的
2018-11-07 14:34:22
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