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送心意

竇老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-06 16:10

你好同學(xué),需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

徐芳 追問

2019-11-06 16:12

然后呢?

竇老師 解答

2019-11-06 16:18

然后次月申報(bào)的時(shí)候,把這部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額填寫在增值稅申報(bào)表里就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?金額是多少?
2020-07-08 15:56:28
您好 請問收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的 現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
建議僅就稅金部分入賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。發(fā)票不含稅部分等收到貨物后再做借庫存商品。
2019-04-12 18:09:28
您好可以不用做分錄留待下期繼續(xù)抵扣即可
2019-04-03 11:07:54
您好!計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-26 20:54:11
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