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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-05 11:11

你好,是之前暫估了收入嗎?

是過兒啊 追問

2019-11-05 11:12

她是做的,借:應(yīng)收賬款(暫估)貸:主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2019-11-05 11:14

你好,需要把之前暫估收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄處理

是過兒啊 追問

2019-11-05 11:24

怎么沖銷?紅字沖掉 借:應(yīng)收賬款(暫估)-數(shù)字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -數(shù)字
然后 借:應(yīng)收賬款(確認(rèn)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
是這樣嗎,可是我的主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊

鄒老師 解答

2019-11-05 11:25

你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的不需要調(diào)整
只需要把收入先沖銷,然后再做一次收入分錄就是了

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你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
您好:正確的是,借主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤。借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本”和“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”
2016-09-17 12:21:22
你好。營業(yè)利潤=主營業(yè)務(wù)利潤+其他業(yè)務(wù)利潤 主營業(yè)務(wù)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-期間費用-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)稅金及附加
2019-03-09 16:11:58
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
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