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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-11-04 19:43

這個直接減少你們可以抵扣的進項稅數(shù)據(jù)了

追問

2019-11-04 19:56

我們單位已經(jīng)認證了的發(fā)票,對方單位,可以不用我們單位發(fā)出申請就能作廢嗎?

江老師 解答

2019-11-04 19:57

認證了,就是不能作廢了,只能撤銷認證。

追問

2019-11-04 19:58

如何撤銷認證

追問

2019-11-04 19:59

我們是采用的勾選認證

江老師 解答

2019-11-04 20:03

我知道,你看進入系統(tǒng),就可可以撤銷勾選認證,不過,你這種情況一般是做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
如果是撤銷勾選認證,就是可以重新勾選其他發(fā)票。

追問

2019-11-04 20:05

這個是9月份的票

追問

2019-11-04 20:06

如何做進項稅轉(zhuǎn)出

江老師 解答

2019-11-04 20:06

如果是作廢的話,對方應該是在你們勾選認證前作廢的,就是說是在在9月份作廢的。你們只能認證后,做進項稅,同時做進項稅轉(zhuǎn)出處理,不能抵扣此筆發(fā)票的進項稅。

追問

2019-11-04 20:07

但是如果說我已經(jīng)認證了的發(fā)票,他們是作廢不了的,但是他們卻正常作廢了

追問

2019-11-04 20:08

我們實實在在已經(jīng)認證了這張發(fā)票

江老師 解答

2019-11-04 20:09

這個主要是系統(tǒng)中不能及時比對造成的,但后期數(shù)據(jù)上傳后,比對出現(xiàn)有問題后,稅務會核查要求企業(yè)補交稅款及滯納金的

追問

2019-11-04 20:12

現(xiàn)在稅局要求我們單位去大廳做進項稅額轉(zhuǎn)出,還要寫說明,對方單位什么都不用做,合理嗎?

江老師 解答

2019-11-04 20:13

這個屬于合理的,屬于你們多抵扣了不應抵扣的進項稅。

追問

2019-11-04 20:15

大廳可以做嗎?可以直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

江老師 解答

2019-11-04 20:16

這個大廳是有權(quán)限做進項稅轉(zhuǎn)出處理的。

追問

2019-11-04 20:18

也就是說,我去大廳寫情況說明,大廳做相應處理就可以了吧,不會產(chǎn)生其他費用吧,是9月的票

江老師 解答

2019-11-04 20:20

這個是需要補交稅款及滯納金的,因為進項稅轉(zhuǎn)出了,你們前期如果是有留抵的增值稅,可以抵,如果是沒有的話,需要補交稅款才能了結(jié)此事。

追問

2019-11-04 20:21

這個只有50元錢稅款

江老師 解答

2019-11-04 20:24

不管多少稅款,這個如果是沒有留抵稅額時,補交稅款及滯納金的事項就已經(jīng)產(chǎn)生了。

追問

2019-11-04 20:26

這個處理完,我賬務方面需要做什么樣的處理合適

江老師 解答

2019-11-04 20:30

賬務處理也是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,對于補交的增值稅,就是進項稅轉(zhuǎn)出的金額,至于滯納金計入營業(yè)外支出——稅務罰款了。

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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