
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時候,我做憑證全部是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有些管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我剛才發(fā)現(xiàn)2019年我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了三次,這該咋整啊
答: 你好!金額有錯誤嗎?什么原因造成的?影響你們最終的本年利潤金額了嗎?





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2019-11-03 15:53
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