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送心意

逸仙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-02 22:54

按月分?jǐn)偸杖牒统杀?/p>

大氣的金魚 追問

2019-11-03 00:49

A企業(yè)收到2019年10月至2020年3月大熱費(fèi)6000元,開具發(fā)票,10月份應(yīng)申報(bào)收入6000,實(shí)際上6000元收入是6個(gè)月的,每月1000.00而匹配的成本是1個(gè)月的,怎么做才能與實(shí)際及稅務(wù)一致。

逸仙老師 解答

2019-11-03 07:49

收入確認(rèn)1000,其他確認(rèn)為預(yù)收款,但增值稅是要一下子就6000的

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報(bào)收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)欄 申報(bào)
2021-01-08 17:04:07
這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
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