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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 14:19

你好,需要做調(diào)整分錄,然后做之前報(bào)表的更正申報(bào)

純真的大地 追問

2019-11-01 14:22

現(xiàn)在都11月了,那這樣豈不是延期申報(bào)了,這個(gè)所屬期是9月份的,不是10月份呢老師

鄒老師 解答

2019-11-01 14:25

你好,這個(gè)是更正申報(bào),沒有延期(是之前有錯(cuò)誤,現(xiàn)在更正,而不是之前根本沒有申報(bào))

純真的大地 追問

2019-11-01 14:36

現(xiàn)在11月份了也可以更正是嗎?這樣稅務(wù)局是不是會(huì)產(chǎn)生罰款

鄒老師 解答

2019-11-01 14:37

你好,之前有錯(cuò)誤是可以更正申報(bào)的,更正申報(bào)是不會(huì)有罰款處罰的

純真的大地 追問

2019-11-01 15:04

老師,我是資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-11-01 15:09

你好,那就去做資產(chǎn)負(fù)債表的更正申報(bào)就是了

純真的大地 追問

2019-11-01 18:56

老師,之前的應(yīng)付賬款應(yīng)該是426777.78,我9月份的應(yīng)付賬款是434376.14,差了7598.36元,這個(gè)差額是匯率差,但是9月份我沒有把這個(gè)差額計(jì)入,直接就掛應(yīng)付賬款了434376.14了
那10月份還要付給廠家實(shí)際是426777.78,之前掛的應(yīng)付賬款那就多出來了
這個(gè)多出來的是要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?

鄒老師 解答

2019-11-01 19:01

你好,是需要把這個(gè)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益科目核算的

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
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