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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-01 10:15

您好
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
只寫(xiě)這筆分錄就可以了

kitty 追問(wèn)

2019-11-01 10:17

我余額表里有個(gè)余額,這樣應(yīng)該不對(duì)吧?

bamboo老師 解答

2019-11-01 10:18

按我上面那樣寫(xiě)分錄

kitty 追問(wèn)

2019-11-01 11:19

老師,我先把之前的憑證給沖紅,再按您說(shuō)的改了,但應(yīng)交稅金貸方還是有金額

kitty 追問(wèn)

2019-11-01 11:20

bamboo老師 解答

2019-11-01 11:21

您單位這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)么

kitty 追問(wèn)

2019-11-01 11:21

沒(méi)有,新的公司沒(méi)有銷售

bamboo老師 解答

2019-11-01 11:36

那年末的時(shí)候把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平就好了 月末有余額是正常的

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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