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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-30 16:17

你好同學(xué),如果只是賬務(wù)處理問題,沒有涉及銀行存款實際多付5元的話, 按相同的分錄做紅字5元應(yīng)付職工薪酬和銀行存款即可。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-30 16:23

摘要:調(diào)整9月7號記賬憑證      借:銀行存款  5      貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   5
可是還有一點呀 財務(wù)費用的方向反了呀 這個怎么調(diào)節(jié)呢

竇老師 解答

2019-10-30 16:25

財務(wù)費用方向記反直接紅沖一下就可以了。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-30 16:35

老師 我沒反應(yīng)過來 就我上面發(fā)的圖片 您能幫我寫一下嗎 紅沖財務(wù)費用 總的有個借方或貸方呀

會計學(xué)堂 追問

2019-10-30 16:40

借:財務(wù)費用  10     貸:銀存   5     應(yīng)付職工薪酬-工資   5
這樣就對了吧 ?

竇老師 解答

2019-10-30 16:40

你好同學(xué),你照片上的財務(wù)費用是手續(xù)費對嗎?是支付工資發(fā)生的手續(xù)費

會計學(xué)堂 追問

2019-10-30 16:48

才發(fā)現(xiàn)截圖發(fā)錯了,是這張賬務(wù)處理錯了,您幫我看看我這樣調(diào)整對不對

竇老師 解答

2019-10-30 16:51

你可以這樣處理:
借:應(yīng)付職工薪酬  -5
    貸:財務(wù)費用     -5
貸方財務(wù)費用紅字就是借方藍字

會計學(xué)堂 追問

2019-10-30 17:03

那銀行存款還差個5
這樣我就不知道怎么配平了
借:應(yīng)付職工薪酬-5,貸:財務(wù)費用-10,銀行存款5
這樣是不是就對啦

竇老師 解答

2019-10-30 17:05

你好同學(xué)。如果銀行也差5的話,你的賬務(wù)處理是沒問題的。

上傳圖片 ?
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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2024-07-06 18:48:24
若水電工與公司存在任職或雇傭關(guān)系,其工資通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務(wù)部門計入對應(yīng)科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應(yīng)付職工薪酬”;支付時借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務(wù)用工,不屬職工范疇,勞務(wù)費核算可不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
你好,你的會計分錄是對的
2021-07-30 05:34:51
你好同學(xué),如果只是賬務(wù)處理問題,沒有涉及銀行存款實際多付5元的話, 按相同的分錄做紅字5元應(yīng)付職工薪酬和銀行存款即可。
2019-10-30 16:17:51
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