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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 15:57

你好,你單位是什么情況把應(yīng)收賬款余額會(huì)計(jì)入到成本核算呢?

趙小胖胖胖 追問

2019-10-30 16:10

搞錯(cuò)了,是預(yù)付賬款借方余額

趙小胖胖胖 追問

2019-10-30 16:11

但是很明確不會(huì)開票了的。老板要求直接入成本,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2019-10-30 16:12

你好,可以這樣做無票購(gòu)進(jìn)分錄
借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款

趙小胖胖胖 追問

2019-10-30 16:15

其實(shí)就是一次爛賬,預(yù)付了貨款,但是供應(yīng)商不給貨不開票不還款

趙小胖胖胖 追問

2019-10-30 16:16

老板要求這筆款入成本

鄒老師 解答

2019-10-30 16:16

你好,既然沒有給貨,那應(yīng)當(dāng)做壞賬處理才是,而不是計(jì)入成本的

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