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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-30 13:22

你好,預(yù)收賬款是做為銷貨方預(yù)先收取的貨款。應(yīng)付賬款是做為購貨應(yīng)付未付的貨款。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:23

同一公司不同事項可以用同一個科目嗎

白星海芋 追問

2019-10-30 13:24

比如說開始選擇科目時是作為應(yīng)付未付的,后來同一公司出現(xiàn)預(yù)先收取的貨款,可以直接用應(yīng)付賬款嗎

立紅老師 解答

2019-10-30 13:25

你好,這兩個科目不能一起用。一個是做為銷售,一個是做為購入,是兩個不同的環(huán)節(jié)。每個事項的業(yè)務(wù)處理都有自已的科目。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:25

好的明白了

白星海芋 追問

2019-10-30 13:26

也就是同一公司可以有兩個科目的上級科目

立紅老師 解答

2019-10-30 13:28

你好,好的,明白就好。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:47

作為銷售方先付款未開票的是什么科目

立紅老師 解答

2019-10-30 13:48

你好,銷售方應(yīng)該是先收款吧,計入預(yù)收賬款。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:49

如果我把這筆錢先付過去呢

立紅老師 解答

2019-10-30 13:50

你好,那么你應(yīng)是購買方。計入預(yù)付賬款。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:51

同一個公司兩次這樣的業(yè)務(wù)科目也不能合并是吧

立紅老師 解答

2019-10-30 13:52

你好,是的,不可以合并。

白星海芋 追問

2019-10-30 13:53

那預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款一樣吧

白星海芋 追問

2019-10-30 13:53

不對,我明白了,不一樣

立紅老師 解答

2019-10-30 13:55

你好,是的,是不一樣的。

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相關(guān)問題討論
對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤。
2022-10-10 12:08:24
同學(xué)你好,,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對嗎?——對的;
2022-04-11 10:46:48
可以的,就沒有規(guī)定必須要用預(yù)收和預(yù)付。
2022-02-20 19:59:40
應(yīng)收賬款的借方應(yīng)該記在預(yù)收賬款的貸方 應(yīng)付賬款的借方應(yīng)該記在預(yù)付賬款的貸方
2020-04-10 11:01:15
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