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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-29 15:30

如果跨年了,怎么做分錄啊?

yi平 追問

2019-10-29 15:33

跨年了,那要怎么處理

yi平 追問

2019-10-29 15:51

上個月收的成本發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在對方單位對賬發(fā)現(xiàn)開多了,要開紅字發(fā)票來沖,這個對我上個月所得稅申報有影響嗎

辜老師 解答

2019-10-29 15:12

用一個調(diào)整分錄,沖減負數(shù),借:財務(wù)費用—利息收入  負數(shù)  貸:財務(wù)費用—利息收入  負數(shù)

辜老師 解答

2019-10-29 15:32

跨年了,就沒必要調(diào)整了

辜老師 解答

2019-10-29 15:45

跨年了,你貸方發(fā)生額都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,已經(jīng)沒有影響了,

辜老師 解答

2019-10-29 16:04

你根據(jù)紅字發(fā)票入賬,在下月沖減成本就可以

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相關(guān)問題討論
你好!是滴,購買方要做到財務(wù)費用上面,做負數(shù),相當于沖減購買方的財務(wù)費用
2022-03-07 19:00:13
您好,如果是籌建期發(fā)生的相關(guān)費用支出記管理費用,開辦費
2020-07-27 13:24:20
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目沖減就可以,或者匯算清繳填表不調(diào)帳也可以
2020-03-20 16:52:14
你好,可以記財務(wù)費用的
2020-02-25 20:37:12
補記就可以 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-03-01 13:20:53
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