老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費一樣嗎
答: 同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費與研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù)有區(qū)別么
答: 您好,這兩個沒什么區(qū)別的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
*現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費* 開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票 星號前面是 現(xiàn)代服務(wù)嗎
答: 你好,是的大類選現(xiàn)代服務(wù)
請問老師:開發(fā)票的類目:現(xiàn)代服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費 和 信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費 的區(qū)別在哪,謝謝
老師 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費 哪個名稱都可以嗎?
提供工程上的技術(shù)服務(wù)。對方要技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。開出來是百分之六的現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費嗎
請問老師:開發(fā)票的類目:現(xiàn)代服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費 和 信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費 的區(qū)別在哪,十分感謝


馬小黑 追問
2019-10-29 09:58
辜老師 解答
2019-10-29 09:59