
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時候,我做憑證全部是借管理費用-水電費、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有些管理費用是負數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師幫我看一下。我最后的數(shù)為什么不平,是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎
答: 你是本年利潤有余額嗎
楊雪 追問
2016-03-22 20:26
鄒老師 解答
2016-03-22 19:48
鄒老師 解答
2016-03-22 20:01
鄒老師 解答
2016-03-22 20:30