国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-28 10:41

您好同學
這做一個你原先入其它應收款的憑證的紅字,
再做一個借:銀行存款  貸:實收資本就好了

冷梅子 追問

2019-10-28 10:43

可是我們沒有收到這筆錢

何江何老師 解答

2019-10-28 10:53

您好同學
你們沒收到錢,?
那怎么是投資?您方便再表達一次來龍去脈嗎

冷梅子 追問

2019-10-28 10:56

我們廠子的1股東   跟我們老板在我們老板的另一個廠子有往來賬     然后這個1股東就是用那個廠子的欠款入的股份

何江何老師 解答

2019-10-28 11:07

借:應付賬款(你們欠他們錢現(xiàn)在沖減)
貸:實收資本
這樣記

冷梅子 追問

2019-10-28 11:10

把原來的憑證沖一下     記  借:應付賬款   貸:實收資本   嘛

何江何老師 解答

2019-10-28 11:25

是的同學這樣記就好了,

冷梅子 追問

2019-10-28 13:12

老師   新的一個年度   總賬賬本換新的    現(xiàn)金賬賬本用換嗎

何江何老師 解答

2019-10-28 15:06

都是要換的同學,用新的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 這個其他應收款 貸方 最好調(diào)整為其他應付款 明細科目寫清楚
2019-09-01 15:10:26
您好 公司預付3個月房租5400元。計入其他應收款 然后每個月分攤 可以的
2021-10-31 10:17:45
你好,?收到的賠款是計入其他應收款,同時也會減少實際損失金額?
2021-05-10 21:46:24
你好 計入其他流動資產(chǎn)中
2020-05-21 09:44:57
計入 借XX費用 貸銀行存款,所以不選b
2020-04-20 16:10:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...