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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-28 08:20

你好,借;管理費用(金額負數(shù)),貸;相關科目

追問

2019-10-28 09:08

根據(jù)這個報銷單怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:09

你好,這里核減的159是什么原因造成的?

追問

2019-10-28 09:24

不知道,這審核不是我做的,我只負責錄入憑證,審核的人離職了

鄒老師 解答

2019-10-28 09:24

你好,159是之前有借款現(xiàn)在抵消了嗎?
需要確定了159是如何核減的,才知道該如何做分錄的

追問

2019-10-28 09:30

我上個月開出的專票,沒有體現(xiàn)銷項,這個月紅字沖紅然后把銷項體現(xiàn)出來,這樣的會計分錄對嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:33

你好,是的,是這樣做調整分錄

追問

2019-10-28 09:40

那個報銷單就按1937來入賬可以嗎?少發(fā)票

追問

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金額,不給報銷,應該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:48

你好,不給報銷的159,那就是這樣做分錄的
借;管理費用——差旅費 1778,貸;庫存現(xiàn)金等科目 1778

追問

2019-10-28 09:52

后面少發(fā)票要管嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:57

你好,1778沒有按規(guī)定取得相應發(fā)票嗎?

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嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應交稅費,應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費用負數(shù)能申報了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸 管理費用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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