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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-25 10:48

您好
請問什么業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)

土豆 追問

2019-10-25 10:51

就是余額?一筆預(yù)收賬款借方余額30000元,和一筆貸方余額應(yīng)付帳款,針對同一客戶同一事情,掛成這樣,我想好好調(diào)整賬務(wù)

土豆 追問

2019-10-25 10:52

不就是付完了,應(yīng)該都沒有余額才對

土豆 追問

2019-10-25 10:52

bamboo老師 解答

2019-10-25 10:56

預(yù)收跟應(yīng)收一起 
預(yù)付跟應(yīng)付一起
您預(yù)收賬款跟應(yīng)付賬款對應(yīng)?

土豆 追問

2019-10-25 11:30

預(yù)收賬款的貸方負數(shù)余額直接和應(yīng)付帳款對沖嗎?

土豆 追問

2019-10-25 11:31

預(yù)收賬款貸方負數(shù)余額不就相當(dāng)于預(yù)付賬款嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-25 11:34

不是的 預(yù)收賬款的貸方負數(shù)跟應(yīng)收賬款對沖
預(yù)收賬款貸方負數(shù)余額不相當(dāng)于預(yù)付賬款

土豆 追問

2019-10-25 16:38

同一筆業(yè)務(wù),同一個客戶為什么不等?

土豆 追問

2019-10-25 16:39

就與客戶之間僅僅這筆款

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:40

這個重分類 不是針對某一個客戶的 
是針對這些科目下的所有客戶 
比如A可以預(yù)付了貨款 您計入了應(yīng)收賬款貸方  填資產(chǎn)負債表是時候就重分類到預(yù)收賬款欄次 
這樣解釋不懂您可能明白

土豆 追問

2019-10-25 16:50

那你說如果有筆應(yīng)收賬款2000元,和一筆應(yīng)付賬款2000元,針對同一客戶,同一業(yè)務(wù),能對沖嗎?

土豆 追問

2019-10-25 16:50

就是后記的一筆做錯了

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:51

同一客戶計入兩個不同的會計科目 這種可以對沖
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款

土豆 追問

2019-10-25 16:52

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:56

不客氣哈  歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤。
2022-10-10 12:08:24
同學(xué)你好,,明細賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負債資。產(chǎn)負債表這樣填對嗎?——對的;
2022-04-11 10:46:48
可以的,就沒有規(guī)定必須要用預(yù)收和預(yù)付。
2022-02-20 19:59:40
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