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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-25 08:21

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:22

收到發(fā)票后還需要做什么分錄嗎,還是直接把發(fā)票放到里面就可以了

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:22

收到發(fā)票后寫分錄
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:26

老師,他是三個月的費用,我分三個 月攤銷的,這個月是最后一個月,所以開始攤的時候是按兩萬攤的,對嗎老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:28

一共是多少費用 總的金額多少

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:29

一共是兩萬,總金額是兩萬,先付一萬開了發(fā)票,現(xiàn)在又付了一萬,還沒有開票

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:30

那您用2萬在三個月內(nèi)分?jǐn)?/p>

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:31

三個月前我先付的一萬,分?jǐn)偟臅r候就已經(jīng)用兩萬開始分?jǐn)偭?,這個月付尾款,剛好分?jǐn)偼辏蠋熚疫@么做對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:31

您這樣賬務(wù)處理正確的

晚秋、冬至 追問

2019-10-25 08:33

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-25 08:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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