老師您好,請(qǐng)教一下,申報(bào)問(wèn)題? 問(wèn)
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題呢? 答
小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同 問(wèn)
是的,就是你說(shuō)的那樣子的 答
老師,我們是成人職校,因?yàn)檫@個(gè)季度,超過(guò)30萬(wàn)了(小規(guī) 問(wèn)
是31萬(wàn)/1.01計(jì)算不含稅收入 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司租用107.2公頃土地用于水稻的種植 問(wèn)
同學(xué)你好 稍等我看下 答
公司給員工交了社保,個(gè)人社保也是公司承擔(dān),沒(méi)有發(fā) 問(wèn)
本期收入填寫(xiě)社保個(gè)人部分,社??鄢磦€(gè)人部分填寫(xiě) 答

1-待抵扣增值稅的分錄,2-待認(rèn)證增值稅分錄,3-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄,4-多交增值稅,5-預(yù)交增值稅分錄,5個(gè)。直接分錄就行
答: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬) ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬) 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 借在途材料/材料采購(gòu)等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用或庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 多交一般情況下不用。
計(jì)提增值稅的分錄?繳納增值稅的分錄?
答: 你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅怎么做分錄?交了增值稅怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款







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