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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-24 14:04

如果一直未補發(fā)的話,建議讓供應(yīng)商開具銷售退回的紅字發(fā)票給您公司就是了。您再沖減一箱的庫存商品數(shù)量。

燦燦 追問

2019-10-24 14:06

老師好,是否應(yīng)該做借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:原材料 沒有補發(fā)的話 借哪個科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:08

老師也想到這個思路了,但是如果按盤虧處理的話,企業(yè)不僅損失進項稅額,而且所得稅稅前扣除還要麻煩,不如直接開具銷售退貨發(fā)票處理簡單。

燦燦 追問

2019-10-24 14:12

老師好,此票未開票的,說是以后一起開,到底開不開,老板也沒說話,所以我想知道如果不補發(fā),借方該入哪個科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:15

如果不補發(fā)的話,而且對方給開具紅字退貨發(fā)票,那么分錄為
借:應(yīng)付賬款
        貸:庫存商品
               應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
如果不補發(fā),而且不給開具紅字發(fā)票,那么就按上面的盤虧分錄做
借:待處理財產(chǎn)損溢
        貸:庫存商品
              應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

燦燦 追問

2019-10-24 14:19

老師好,謝謝您耐心回復(fù)了我那么多問題,那待處理財產(chǎn)損溢怎么沖銷?沖銷的時候借方入哪個科目合適?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:22

單位領(lǐng)導(dǎo)審批盤虧后,再做
借:管理費用
       貸:待處理財產(chǎn)損溢

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同學(xué)你好 發(fā)票開多少
2024-03-05 12:00:08
可沖減庫存商品賬面價值或計入營業(yè)外收入
2020-04-28 09:55:49
貸應(yīng)付賬款負數(shù),貸應(yīng)付賬款,
2020-04-10 13:00:42
你抵進來作固定資產(chǎn)貸應(yīng)收 賣出去做固定資產(chǎn)清理就可以了
2019-09-04 14:44:12
借;銷售費用 貸;庫存商品 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-07-17 15:26:31
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