請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè)月開票不到十萬的,免稅的這兩個(gè)分錄怎做?謝謝!
善良的鏡子
于2019-10-23 22:54 發(fā)布 ??925次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好借銀行,貸收入?
2022-07-07 19:17:01

1、確認(rèn)銷售收入時(shí):
借:應(yīng)收賬款/銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本等
貸:庫存商品等
3、季度(月)末無需繳納增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:其他收益(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
4、季度(月)末需要繳納增值稅,實(shí)際繳納后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
提醒:若直接是免稅業(yè)務(wù)可以只確認(rèn)收入不確認(rèn)增值稅。
小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,銷售額=價(jià)稅合計(jì)/(1+1%),稅額=銷售額*1%,企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),按稅額確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅即可。
2021-04-30 09:49:18

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營業(yè)外收入
2019-05-08 08:07:56

你好,是月末將不需 交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增
貸,營業(yè)外收入
2020-07-10 14:41:01

減免增值稅分錄處理為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
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