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手心的百合
于2019-10-22 19:50 發(fā)布 ??737次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-22 20:02
你好,你已經把免稅額6000對應的收入20萬在增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次申報了啊就不需要再把免征的增值稅稅款計入增值稅的 收入欄次申報,因為增值稅申報是填寫不含增值稅的收入金額
手心的百合 追問
2019-10-22 20:04
那我記入了其他收入會不會提予報袁與增值稅報表不一致?
鄒老師 解答
2019-10-22 20:06
你好,你是把6000計入 了其他業(yè)務收入核算?
是民間非營利組織的處
2019-10-22 20:07
還有銀行利息也是計入其他收
2019-10-22 20:09
你好,減免的增值稅,利息收入計入其他業(yè)務收入,不影響增值稅申報表填寫的
2019-10-22 20:10
那其他收入不填列不影響對
2019-10-22 20:13
你好,減免的增值稅,利息收入不作為增值稅計稅收入填寫的
2019-10-22 20:14
好的,知道了,謝謝老師。
2019-10-22 20:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-10-22 20:04
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