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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-22 15:22

你好,計提時,借:相關費用(看人員歸屬)  貸:應付職工薪酬 ——工資  、 應付職工薪酬——社會保險 發(fā)放時,借:應付職工薪酬 ——工資     貸:銀行存款   其他應付款——社會保險

阿花 追問

2019-10-22 15:37

老師能不能把數(shù)字帶上,幫我寫下分錄,謝謝

立紅老師 解答

2019-10-22 15:42

你好,上面提供的金額放在分錄里,分錄是不平的,看下是不是金額哪里不對。

立紅老師 解答

2019-10-22 15:45

你好,你的應發(fā)工資數(shù)應等于

立紅老師 解答

2019-10-22 15:46

實發(fā)工資數(shù)加上實際支付的工資數(shù)

立紅老師 解答

2019-10-22 15:46

也就是把上面的數(shù)帶進去最后一次分錄不平。

阿花 追問

2019-10-22 15:50

計提工資為23300,個人應繳納部分為889.92 公司繳納部分為2278.08 (一起繳納了3168元)實際發(fā)放工資為22410

阿花 追問

2019-10-22 16:03

這樣是不是對的

立紅老師 解答

2019-10-22 16:40

你好,把第二分錄里的帶貸銀行存款換為應付職工薪酬——社會保險,然后,再做一筆,借應付職工薪酬——社會保險  貸銀行存款。

阿花 追問

2019-10-22 16:45

個人繳納的社保為什么也要計入管理費用 一職工薪酬部分

立紅老師 解答

2019-10-22 16:46

你好,個人繳費的沒有計入管理費用,計入其他應收款了

立紅老師 解答

2019-10-22 16:47

你看第二筆分錄,在其他應收款里。

阿花 追問

2019-10-22 16:57

第二筆的第一個分錄是本月計提的職工薪酬23300是包含了889.92,

立紅老師 解答

2019-10-22 16:59

你好,把這個數(shù)從管理費用扣除

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相關問題討論
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好;?? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 計提 借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——社保費 貸:其他應收款——個人社保費 銀行存款
2019-04-08 14:09:06
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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