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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-21 13:22

你好,同學。
不可以抵扣。你可以選擇差額計稅
用你的收入-支付的相關團費等作為計稅依據(jù)。

純靜 追問

2019-10-21 13:28

如何填報增值稅申報表

純靜 追問

2019-10-21 13:29

那以上收入和成本如何做賬的,分錄老師列一下

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 13:44

首先填寫附表  然后根據(jù)附且生成主表數(shù)據(jù)
借 銀行存款  25000
貸 營業(yè)收入  25000/1.06
貸 應交 25000/1.06*0.06
借 營業(yè)成本 7420+824+300
貸  銀行存款等 
然后計算增值稅時和之前銷有差額 
借 應交稅費
貸 營業(yè)成本

純靜 追問

2019-10-21 14:12

不懂,是借 銀行存款 25000
貸 營業(yè)收入24271.84
貸 應交 728.15
借 營業(yè)成本 7420+824+300=8544
貸 銀行存款
然后計算增值稅時和之前銷有差額 
借 應交稅費  728.15 - (24271.84-8544)*0.03 =256.31
貸 營業(yè)成本  256.31     您是這個意思么?

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 15:19

最后一步是差額計稅和計提差額的調整

純靜 追問

2019-10-21 15:39

不懂,我上面那樣做是對的么

純靜 追問

2019-10-21 15:42

老師 您能按照我提供的數(shù)據(jù),把完整分錄寫么,您這樣說真的聽不懂什么意思

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 15:56

借 銀行存款 25000
貸 營業(yè)收入24271.84
貸 應交 728.15
借 營業(yè)成本 7420+824+300=8544
貸 銀行存款8544
然后計算增值稅時和之前銷有差額
應交(25000-8544)/1.03×3%
計提728.15
差額調整分錄
借 應交稅費 728.15 - (24271.84-8544)*0.03 =256.31
貸 營業(yè)成本 256.31

純靜 追問

2019-10-21 16:04

懂了,謝謝

純靜 追問

2019-10-21 16:22

然后計算增值稅時和之前銷有差額
應交(25000-8544)/1.03×3%=479.30
計提728.15
差額調整分錄
借 應交稅費 728.15 - 479.3=248.85
貸 營業(yè)成本 248.85   應該是這樣吧

純靜 追問

2019-10-21 16:29

增值稅報表如何列報

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 16:59

增值稅,你先填寫差額計稅附表,再填寫主表,附表有專門差額讓你填寫,
主表數(shù)據(jù)自動生成

純靜 追問

2019-10-21 17:03

然后計算增值稅時和之前銷有差額
應交(25000-8544)/1.03×3%=479.30
計提728.15
差額調整分錄
借 應交稅費 728.15 - 479.3=248.85
貸 營業(yè)成本 248.85     然后是結轉  借:應交稅費479.30   貸:營業(yè)外收入 479.30  老師,是這樣的吧

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 17:20

不需要轉了
你直接計入了營業(yè)成本調整了
減免部分是營業(yè)外收入處理

純靜 追問

2019-10-21 17:24

計算增值稅時和之前銷有差額  這個差額是計入營業(yè)成本調整, 計算增值稅,如果是減免的是營業(yè)外收入處理是吧

陳詩晗老師 解答

2019-10-21 17:55

是的,就是這個意思

上傳圖片 ?
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你看一下圖片,同學
2019-10-21 17:16:33
你好,同學。你是差額計稅,就是你收到的收入-支付的相關車費等后的差額,作為計稅依據(jù)。
2019-10-21 13:41:16
你好,同學。 不可以抵扣。你可以選擇差額計稅 用你的收入-支付的相關團費等作為計稅依據(jù)。
2019-10-21 13:22:34
您好,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣的,應該是含稅金額計入庫存商品,并結轉成本的,成本多結轉了那就沖減多結轉的部分,借主營業(yè)務成本負數(shù)借庫存商品
2019-09-19 12:36:08
你好,這個一般是含稅成本,做多了匯算清繳的時候調減,補稅
2019-09-19 11:27:42
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