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于2019-10-20 11:05 發(fā)布 ??809次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-10-20 11:06
全部視同今年的業(yè)務(wù),沖銷費(fèi)用,今年補(bǔ)交企業(yè)所得稅,如果是你說的情況,正常屬于18年少交企業(yè)所得稅了。
影 追問
2019-10-20 11:07
那老師現(xiàn)在應(yīng)該怎樣補(bǔ)交18年的企業(yè)所得稅呢,這個公司就一個人,垃圾費(fèi)是0.5元
2019-10-20 11:10
老師,我家上年屬于虧損狀態(tài),利潤為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在需要怎么做調(diào)整呢,應(yīng)該怎樣做呢
江老師 解答
這個全部沖銷計提處理,在19年企業(yè)所得稅補(bǔ)交稅款就行了。
2019-10-20 11:12
老師是在報年報的時候補(bǔ)交稅款嗎
2019-10-20 11:13
這個看你們最后的利潤數(shù)據(jù)是正還是負(fù)數(shù),再看是否交稅了。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2019-10-20 11:07
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