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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-19 10:49

你好 再做一筆  借 應(yīng)付賬款  貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 9月份再按正確的發(fā)票做分錄

段會(huì)計(jì) 追問

2019-10-19 10:50

但是,我的庫(kù)存就是負(fù)數(shù)了

段會(huì)計(jì) 追問

2019-10-19 10:51

因?yàn)樯唐窙]有退回,當(dāng)月我就銷售出去了,庫(kù)存也轉(zhuǎn)出的話,庫(kù)存在8月底就是負(fù)數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 10:53

你好 那你先做一筆 借 應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 等9月份再補(bǔ)一筆 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存商品

段會(huì)計(jì) 追問

2019-10-19 10:56

9月份只涉及到稅款,不涉及庫(kù)存商品?。?/p>

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 11:05

你好 9月按正確的發(fā)票入賬 也涉及庫(kù)存商品 就是在9月一正一負(fù)沖掉就可以了

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
對(duì)的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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