老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問
對(duì)方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

免稅增值稅小規(guī)模納稅人用繳納市區(qū)(增值稅附加)嗎?申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?
答: 你好,免增值稅,同時(shí)附加稅也是免,零申報(bào)的就可以
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
答: 你好 是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計(jì)算的增值稅來申報(bào)計(jì)算附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,代開的增值稅專用發(fā)票 附加稅怎么申報(bào),已在大廳繳納過附加稅
答: 您好 根據(jù)繳納的增值稅填寫計(jì)稅依據(jù) 然后選擇減免稅性質(zhì) 填寫已交稅金

