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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-18 14:42

你好 你后面的憑證直接  借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模應(yīng)交增值稅5195.53 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 5195.53就可以了

smile 追問

2019-10-18 15:02

老師我重新按老師的方法做了憑證,可是還是有個這個余額在上面,沒有平掉

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:02

你好 具體是什么有余額?

smile 追問

2019-10-18 15:05

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:10

你好 這個應(yīng)交稅費現(xiàn)在不應(yīng)該有余額的 你上面的5 6月份的分錄就平掉了

smile 追問

2019-10-18 15:53

老師,這上面是平的,但是資產(chǎn)負債表上就是有個金額

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:01

你好 你是不是漏錄入一筆分錄了

smile 追問

2019-10-18 16:30

請老師給我點明一下是哪道分錄

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:50

你好 就是6月份的分錄做了嗎?

smile 追問

2019-10-18 17:30

6月份做了一道憑證, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款   5195.53, 貸: 營業(yè)外收入——稅款減免  5195.53

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 18:18

你好 你這是幾月份的資產(chǎn)負債表

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你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09
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