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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-18 09:34

你好,銷售方,按紅字發(fā)票內容。 貸:主營業(yè)務收入  (紅字)應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)銀行存款(藍字),這個分錄沒有借方,金額合計為零。

喂喂 楊 追問

2019-10-18 09:37

那金稅盤里面要怎么操作呢?

立紅老師 解答

2019-10-18 09:48

你好,進入系統(tǒng)-發(fā).票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-發(fā)票號碼確認-進入“專用發(fā)票填開”界面-點擊“負數(shù)”按鈕-填寫相應的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼-系統(tǒng)彈出相應的正數(shù)發(fā)票的信息,確定-系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票-打印發(fā)票。

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相關問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,對的是的。之前已經做了進項轉出,收到了發(fā)票,放到進項轉出賬務處理后面
2024-04-12 13:29:55
對,這個是專用發(fā)票嗎?
2023-01-10 15:41:02
你好,借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-06-13 15:08:26
你好;? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的; 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ;紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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