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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-17 20:31

你好,可以在這個月補做的,賬務還是一樣做分錄,不用因為上月沒轉(zhuǎn)就改變做法

堅持? 追問

2019-10-17 20:32

好的謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-17 20:37

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

堅持? 追問

2019-10-17 20:42

老師,是先把上個月銷減進的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅:借應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-未交增值稅

然后再做已繳納稅款分錄:借:應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款

對嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-17 20:47

對的,沒錯,是這樣的

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相關(guān)問題討論
對的
2018-05-25 17:07:21
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調(diào)整到簡易計稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
你好,應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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