增值稅子目問題。假設(shè)1月底進(jìn)項(xiàng)稅10萬,銷項(xiàng)稅30萬。 月底做法1: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10 應(yīng)交稅費(fèi) --未交增值稅 20 這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅都結(jié)平了 做法2:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) --未交增值稅 20 這樣做的話, 進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅不是不平了嘛,不是依然有余額。 有的人講平時(shí)月底不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅, 到年底還是要把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)平。次年進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅重新開始。 哎,究竟應(yīng)該怎么做呀?
快樂的我
于2019-10-17 13:59 發(fā)布 ??924次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-10-17 14:04
您好,怎么會不平呢。進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)30
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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快樂的我 追問
2019-10-18 08:39
宸宸老師 解答
2019-10-18 09:01