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送心意

張蓉老師

職稱中級

2019-10-17 11:29

您好,查一下當(dāng)月費用類科目發(fā)生額有沒有貸方數(shù)。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 11:37

那不是在科目余額表里體現(xiàn)的?

張蓉老師 解答

2019-10-17 11:38

您好,有些財務(wù)軟件利潤表不抓取費用類科目的貸方發(fā)生額,這時候就需要將貸方發(fā)生額做在借方以負數(shù)表示。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 11:43

我這是手工帳

張蓉老師 解答

2019-10-17 11:49

您好,你的折舊分錄是怎么做的呢?

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 11:52

借  管理費用75.93  貸 累計折舊  75.93
計提的

張蓉老師 解答

2019-10-17 13:42

您好,本月的利潤和科目余額表的利潤是可以對上的,你需要查下是否為之前月份有差額。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 13:45

上個月的都對的了

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:11

您好,能麻煩發(fā)下上月三個表的截圖看下嗎?

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 14:24

嗯嗯

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:52

您好,應(yīng)該是你結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證做錯了,你看下9月份利息收入憑證你是怎么做分錄的?

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 14:54

好像利息收入錯了。收到利息29.86 ,借銀行存款  貸財務(wù)費用   
結(jié)轉(zhuǎn)  借財務(wù)費用   貸本年利潤

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:57

您好,做這種利息分錄時,最好在借方用負數(shù)表示。

會計學(xué)堂 追問

2019-10-17 15:03

我這樣結(jié)轉(zhuǎn)也對吧?只是利潤表那個財務(wù)費用金額應(yīng)該把利息收入的減掉對吧?我是加起來了所以有了差額

張蓉老師 解答

2019-10-17 16:02

您好,是的,利潤表的財務(wù)費用應(yīng)減掉利息收入這部分的金額。

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相關(guān)問題討論
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
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