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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-17 11:16

您好。
借方負數(shù):應(yīng)收賬款
貸方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,是的,需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好,進項負數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當(dāng)計入以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅(負數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
這個先做借銀行貸應(yīng)收這個
2020-02-27 15:03:27
你好! 是的。你的理解很對
2020-01-30 16:03:34
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