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日月虞廈
于2019-10-17 10:12 發(fā)布 ??3400次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-10-17 10:18
不開收據(jù)的話,就直接憑發(fā)票處理就是了。不用掛賬的,或者以后用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算嘛
日月虞廈 追問
2019-10-17 10:22
那以前的賬,直接用現(xiàn)金支付?需要什么憑證嗎?
張艷老師 解答
2019-10-17 10:25
之前用現(xiàn)金支付的部分,就憑發(fā)票入賬就是了。
2019-10-17 10:32
關(guān)鍵之前現(xiàn)金部分發(fā)票到的時(shí)候 掛在其他應(yīng)付款,累計(jì)下來掛賬好幾萬,那么清理掛賬的時(shí)候 直接是借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金?
2019-10-17 10:33
您公司既然支付了現(xiàn)金,怎么還掛其他應(yīng)付款呢?那么之前的庫存現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的科目是什么呢?
2019-10-17 15:24
借:管理費(fèi)用 -物業(yè)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -物業(yè)費(fèi) 因?yàn)闆]有現(xiàn)金收據(jù) 就掛賬了
2019-10-17 17:27
這樣的話,再做一筆借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金抱歉,回復(fù)晚了。
2019-10-17 17:28
那憑證下面 要寫什么說明嗎?
2019-10-17 18:18
不用寫說明了,直接做分錄就是了。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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