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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-17 10:18

不開收據(jù)的話,就直接憑發(fā)票處理就是了。不用掛賬的,或者以后用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算嘛

日月虞廈 追問

2019-10-17 10:22

那以前的賬,直接用現(xiàn)金支付?需要什么憑證嗎?

張艷老師 解答

2019-10-17 10:25

之前用現(xiàn)金支付的部分,就憑發(fā)票入賬就是了。

日月虞廈 追問

2019-10-17 10:32

關(guān)鍵之前現(xiàn)金部分發(fā)票到的時(shí)候  掛在其他應(yīng)付款,累計(jì)下來掛賬好幾萬,那么清理掛賬的時(shí)候  直接是借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金?

張艷老師 解答

2019-10-17 10:33

您公司既然支付了現(xiàn)金,怎么還掛其他應(yīng)付款呢?那么之前的庫存現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的科目是什么呢?

日月虞廈 追問

2019-10-17 15:24

借:管理費(fèi)用 -物業(yè)費(fèi)   貸:其他應(yīng)付款 -物業(yè)費(fèi)  因?yàn)闆]有現(xiàn)金收據(jù)  就掛賬了

張艷老師 解答

2019-10-17 17:27

這樣的話,再做一筆
借  其他應(yīng)付款   貸  庫存現(xiàn)金
抱歉,回復(fù)晚了。

日月虞廈 追問

2019-10-17 17:28

那憑證下面 要寫什么說明嗎?

張艷老師 解答

2019-10-17 18:18

不用寫說明了,直接做分錄就是了。

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