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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-17 09:52

借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

花兒 追問

2019-10-17 09:54

我要庫存商品呢,實(shí)際情況是我想結(jié)轉(zhuǎn)成本,但庫存商品沒有,想暫點(diǎn)庫存商品

江老師 解答

2019-10-17 09:55

借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

花兒 追問

2019-10-17 09:56

謝謝,這下明白了

江老師 解答

2019-10-17 09:56

有不明白的問題再咨詢

花兒 追問

2019-10-17 09:57

我前面結(jié)轉(zhuǎn)過一次,這兩筆分錄又另外結(jié)嗎

江老師 解答

2019-10-17 09:57

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了一次,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了,成本只結(jié)轉(zhuǎn)一次,庫存商品不是負(fù)數(shù)就行了。

花兒 追問

2019-10-17 09:59

我前面把有的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了,我想問的是暫入庫的是要跟我全部一起結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

江老師 解答

2019-10-17 10:00

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不再結(jié)轉(zhuǎn),沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要結(jié)轉(zhuǎn)。

花兒 追問

2019-10-17 10:05

好的,謝謝

江老師 解答

2019-10-17 10:19

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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