老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

上季度有虧損 這季度可以彌補虧損后 的利潤來繳納企業(yè)所得稅嗎 還是按照本季度利潤繳納企業(yè)所得稅
答: 你好,可以彌補之后的利潤來繳納的
企業(yè)所得稅一季度盈利1000,二季利潤是虧損500,申報表利潤應該是多少哦一季度已經(jīng)繳納所得稅,二季度申報是不是利潤是500,不用交企業(yè)所得稅啊
答: 您好,要填寫累計金額500,是的,不用交企業(yè)所得稅了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
經(jīng)營所得季度預繳和企業(yè)所得稅計算預繳都是按累計數(shù)計算么?比如個人和企業(yè)都是一季度利潤20萬,二季度利潤-10萬,三季度利潤10萬,四季度利潤-20萬,如何報季度經(jīng)營所得個稅和企業(yè)所得稅?
答: 你好 是的 申報表填累計數(shù)
企業(yè)所得稅申報表第一季度利潤是-10000元,第二季度利潤5000元,在第二季度填寫所得稅申報表時,是否要繳納所得稅呢?
企業(yè)起所得稅季報填寫。應納稅所得額。二季度利潤-1萬,三季度利潤3000,企業(yè)所得稅應納稅所得額那一欄只能填累計的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
企業(yè)所得稅季度申報時,這一季度有9600的利潤,是不是所得稅是9600乘0.25,就是企業(yè)所得稅,那是不是這一季度需要到國稅繳納這部分企業(yè)所得稅


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2019-10-16 15:17
王晶老師 解答
2019-10-16 15:18
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2019-10-16 15:33
王晶老師 解答
2019-10-16 15:53
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2019-10-16 16:11
王晶老師 解答
2019-10-16 16:43