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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 18:31

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,報銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金

Beni 追問

2019-10-15 18:33

好的,那8月份做賬時,附件是發(fā)票和報銷單,那10月份做賬時附件是什么呢?

maize老師 解答

2019-10-15 18:39

那個付款回單,那個報銷不是給錢么?

Beni 追問

2019-10-15 18:46

報銷時附一張銀行回單就可以了是嗎?

maize老師 解答

2019-10-15 18:53

報銷時附一張銀行回單就可以了是嗎? 可以的,

Beni 追問

2019-10-15 19:00

好的,老師,我還想問一下,是以上的方法:8月做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,10月報銷時再沖其他應(yīng)付款好,還是這張8月份的發(fā)票,8月份時先不做賬,等到10月份時再直接做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,發(fā)票跨月做賬。這兩種方法哪種好呢?

maize老師 解答

2019-10-15 19:06

上面,權(quán)責(zé)發(fā)生制,你這個沒有跨年問題這么做沒有啥問題,2種方法,要是跨年第2種不行哈,你這個發(fā)票是以前年度稅局一般不讓稅前扣除

Beni 追問

2019-10-15 19:07

好的,謝謝!

maize老師 解答

2019-10-15 19:22

滿意請給五星好評,謝謝

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