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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-10-14 09:32

欠繳增值稅如果當(dāng)時已經(jīng)申報,這個月報表不需要填寫什么,只需要繳款就可以了。如果當(dāng)初沒有申報,這個月在補(bǔ)報里補(bǔ)報,然后繳納稅款。

summer 追問

2019-10-14 09:36

好的,謝謝老師

summer 追問

2019-10-14 09:52

老師,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選之后,怎么確認(rèn)抵扣,在申報表里面填寫以后說沒有認(rèn)證相符的發(fā)票

summer 追問

2019-10-14 09:53

是不是還需要在勾選平臺確認(rèn)抵扣

姜老師 解答

2019-10-14 12:07

先去勾選平臺做勾選認(rèn)證,然后在做申報。這樣就可以了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
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