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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-12 15:27

你好,報未開票收入,季度不超過30萬填入免稅銷售額里面。

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同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
可以 但是自己申報不了
2021-01-19 11:19:59
你好,這個肯定是按開出的全額發(fā)票申報增值稅
2021-05-09 17:29:16
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
您好,先把上月的未開票收入沖掉,用負(fù)數(shù)
2019-12-06 12:08:00
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