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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-12 14:02

你好,核定征收的企業(yè)在算抵扣時,如果將來生產(chǎn)的產(chǎn)品是按13%交稅,那么現(xiàn)在就按13%抵稅。

冰冰良良 追問

2019-10-12 14:15

不明白

立紅老師 解答

2019-10-12 14:32

你用這個材料生產(chǎn)的產(chǎn)品將來賣時按13%繳稅,現(xiàn)在就按13%抵稅

冰冰良良 追問

2019-10-12 14:53

這種按成本法計算的都是適用嗎?

立紅老師 解答

2019-10-12 15:39

你好,是對于按成本核定征收的企業(yè)

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相關問題討論
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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