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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 12:31

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

追問

2019-10-12 12:32

不太明白

追問

2019-10-12 12:33

計(jì)提本月稅金

maize老師 解答

2019-10-12 12:33

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 按你賬上這個(gè)金額去結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)你申報(bào)最后少交稅才做做營(yíng)業(yè)外收入,加計(jì)抵減這塊

追問

2019-10-12 12:35

計(jì)提附加稅按本月實(shí)際應(yīng)該交的增值稅來算嗎?

追問

2019-10-12 12:36

實(shí)際抵減后的

追問

2019-10-12 12:36

對(duì)嗎?

maize老師 解答

2019-10-12 12:36

計(jì)提附加稅按本月實(shí)際應(yīng)該交的增值稅來算嗎? 是

maize老師 解答

2019-10-12 12:36

計(jì)提附加稅按本月實(shí)際應(yīng)該交的增值稅來算嗎? 實(shí)際抵減后的 是

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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,附加稅等 貸;銀行存款 增值稅不需要計(jì)提,通過一貸一借 反應(yīng)發(fā)生與繳納 印花稅不需要計(jì)提
2017-01-08 14:52:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:01:12
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