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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-12 10:53

你好 你當時沒有做分錄嗎?如果做了 再做一步 借 應交稅費 應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 共兩步 只有進項的話 結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅就可以了

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,取得專票可以一次抵扣, 借固定資產 應交稅費 貸銀行存款
2020-09-10 09:36:32
借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸應交稅費——待認證進項稅額
2019-04-11 15:58:40
你好,你購買苗木的用途是?
2019-10-07 08:14:22
11月份做進項稅額轉出處理,將轉出的進項稅額計入原來的成本或費用科目。
2018-03-08 11:06:53
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