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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 15:33

你好 你補(bǔ)做收入了沒

LIU青 追問

2019-10-11 15:35

沒有,該怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-10-11 15:39

你好 去補(bǔ)做收入 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  補(bǔ)繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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借管理費(fèi)用貸銀存 稅費(fèi)的都可以這么記
2017-12-10 13:48:32
繳納的增值稅內(nèi)賬做稅金及附加 貸記銀行存款
2019-06-06 09:58:39
你好 尾差造成的 把差額記在營(yíng)業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
是無票收入嗎 有發(fā)票的按你發(fā)票上的
2019-05-23 16:09:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-01-10 09:10:25
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