老師,我之前做賬計提工資的時候直接就是,借,管理費用 工資(扣除個人承擔社保及個稅) 貸,應付職工薪酬 工資 沒有單獨計提社保,社保是當月繳納的,在入賬的時候就直接借,管理費用 社保保費(銀行回單的數(shù)字 ) 貸,銀行存款。 現(xiàn)在怎么調整???

向上走
于2019-10-11 14:39 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-10-11 14:42
一、計提工資時,按應發(fā)的工資數(shù)據計提
借:管理費用——工資
貸:應付職工薪酬—— 工資
二、發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
貸:應交稅費——應交個人所得稅
三、交社保時
借:應付職薪酬——社保費
借:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
四、計提社保費時
按公司承擔的社保費計提
借:管理費用——社保費
貸:應付職工薪酬——社保費
上述按這樣處理分錄,對于前期處理不正確的,直接沖紅后,再更正處理。
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我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,應該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
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