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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-11 14:42

一、計提工資時,按應發(fā)的工資數(shù)據計提
借:管理費用——工資
貸:應付職工薪酬—— 工資
二、發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
貸:應交稅費——應交個人所得稅
三、交社保時
借:應付職薪酬——社保費
借:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
四、計提社保費時
按公司承擔的社保費計提
借:管理費用——社保費
貸:應付職工薪酬——社保費
上述按這樣處理分錄,對于前期處理不正確的,直接沖紅后,再更正處理。

向上走 追問

2019-10-11 14:49

之前的損益已經結轉在當期利潤中去了,也不影響嗎?我可以做一筆沖紅分錄,然后在做一筆正確的嗎?

江老師 解答

2019-10-11 14:50

這個不影響,這個是直接更正處理。

向上走 追問

2019-10-11 15:02

那我就相當于要做四個沖紅的憑證,1、計提工資,2、發(fā)放工資,3、支付社保費用,4、支付公積金費用。對嗎?

江老師 解答

2019-10-11 15:06

是的,上述的四個分錄你都是處理存在問題的

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我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,應該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
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