
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
答: 你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??


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2019-10-11 10:22
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