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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-10 18:03

你好,小規(guī)模只有應交稅費——應交增值稅二級科目,沒有三級科目應交稅費——應交增值稅(減免稅額)的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

迷人的鋼筆 追問

2019-10-10 18:08

那我需要做這部分抵減的稅費嗎?做的話借方會存在稅費,在月末我應如何做這個結轉?

鄒老師 解答

2019-10-10 18:18

你好,如果有應納稅額就可以抵扣的
不需要在月末特地做結轉分錄
小規(guī)模是增值稅發(fā)生計入貸方,繳納(或減免)計入借方,這樣余額就結平了

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支付技術維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數
2019-10-26 10:42:20
小規(guī)模納稅人可以做稅控盤和年費減免嗎? 可以
2021-03-17 13:48:26
你好,小規(guī)模 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-01-14 11:30:14
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 15:13:33
你好,購入借管理費用-辦公費貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-10-15 10:45:29
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