老師,你好,我公司是做自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的,免征增值稅和企業(yè)所得稅,公司只有銷項(xiàng)免稅收入,沒有進(jìn)項(xiàng)。我填寫季度企業(yè)所得稅報(bào)表的主表和附表一,但就出現(xiàn)了“主表的第3欄+第4欄-第5欄減去附表一的第1欄+第16欄+24欄大于0時(shí),附表一的第29欄應(yīng)該小于或等于主表的第3欄+地4欄-第5欄
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于2019-10-10 16:21 發(fā)布 ??956次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-10 17:50
您好,麻煩您截圖看看吧,以方便老師理解和解答,謝謝。只看您的描述,與表格不好對(duì)應(yīng)。
相關(guān)問題討論

不免的啊
2018-03-19 18:12:18

不包括免征的增值稅,按營業(yè)收入填列,就是不含稅的銷售金額
2018-10-09 15:47:10

您好,增值稅款屬于價(jià)外費(fèi)用,不加入所得稅的核算
2019-03-07 16:57:30

您好,
一、增值稅申報(bào)填寫下列報(bào)表
1.銷售情況的填寫
第一步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第1至11列;
第二步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫)
第三步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第12至14列。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫)。
第四步:填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。(有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
2.進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫
第五步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)》(不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表)。(有不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
第六步:填寫《固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
第七步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))。
第八步:填寫《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。
3.稅額抵減的填寫
第九步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
4.主表的填寫
第十步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)
二,填寫所得稅申報(bào)表即可
三、填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04

免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
2019-10-09 16:25:17
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