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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-10 12:48

提示一點,跨月的發(fā)票不能作廢,只能開具紅字發(fā)票。

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:49

對,說錯了,紅沖,這種情況怎么處理呢

張艷老師 解答

2019-10-10 12:50

您公司10月份只有這筆紅字發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎?

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:50

現(xiàn)在還不太清楚,應(yīng)該是

張艷老師 解答

2019-10-10 12:52

如果只有這一筆業(yè)務(wù)的話,是需要去稅局大廳做申報的。

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:53

大廳申報怎么申報呢?要申請退稅嗎?

張艷老師 解答

2019-10-10 12:54

攜帶紙質(zhì)申報表去稅局大廳申報。因為負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局申報不了。
是去申報增值稅,不是去退稅。

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:54

那這樣的話,9月份開票的還是要申報繳納稅款?我繳納的那一部分稅款怎么辦呢?

張艷老師 解答

2019-10-10 12:56

1、是的,9月份仍然要申報繳納稅款的。
2、到時可以申請退稅款的。

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:57

是不可以在以后月份直接抵扣增值稅的對吧?

張艷老師 解答

2019-10-10 12:58

是的,是這樣理解的,可以留待以后的稅款的。

馬跑跑 追問

2019-10-10 12:59

?可以留抵以后增值稅稅款?那要怎么操作處理呢

張艷老師 解答

2019-10-10 13:01

是的,不用操作,在填寫申報表時,就給抵減了。

馬跑跑 追問

2019-10-10 13:09

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-10-10 13:11

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發(fā)票,認(rèn)證進項發(fā)票,銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務(wù)機關(guān)報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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