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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-03-14 10:40

如13年計入成本費用實發(fā)工資總額為300萬,職工工會經(jīng)費5萬,職工福利經(jīng)費45萬,職工教育經(jīng)費15萬,13年納稅所得額時準予稅前扣除工資和三項經(jīng)費合計(354.5)萬,福利300*14%=42,工會300*2%=6,職工教育300*2.5%=7.5,為什么還是要加300萬,這個不懂, (42 6 7.5)=354.5。是不是用企業(yè)所得稅減去354.5萬嗎,這個也不懂,請老師提示

危機的康乃馨 追問

2016-03-14 10:44

宋老師您好,意思是說,1萬的費用,只能扣除8000,那用收入減費用就是說50000-8000=42000,再用42000*25%=10500,10500就是要交的企業(yè)所得稅嗎?

宋生老師 解答

2016-03-14 10:33

您好!比如您剛剛算的所得稅是10000元,是因為您把10000元費用都扣除了,有的時候,這個費用只有8000有發(fā)票,那能夠稅前準予扣除的金額就是8000元,而不是10000元。

宋生老師 解答

2016-03-14 11:17

您好!10500就是要交的企業(yè)所得稅。

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相關問題討論
你好,這個需要看杭州當?shù)囟惥忠?guī)定 的標準的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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