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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-08 16:32

您好
營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助1000,需要交企業(yè)所得稅

追問(wèn)

2019-10-09 15:32

免征增值稅應(yīng)該是屬于不征稅收入嗎?如果屬于不征稅收入,應(yīng)該免征企業(yè)所得稅吧?

bamboo老師 解答

2019-10-09 15:34

免征增值稅應(yīng)該不屬于不征稅收入

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來(lái)源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后借應(yīng)納交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17
老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
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